2022年3月24日至2022年4月30日,广州市审计局对我院2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。我单位于2022年7月5日收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审报[2022]16号)。审计组对我院财务收支方面的做法进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究分析,并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下:
一、已整改的问题
(一)关于“预算编制不完整”的问题。
整改结果:已完成整改,本单位严格按规定将2023年区级预算纳入市级预算编制中。
(二)关于“超标准配备办公设备”的问题。
整改结果:已完成整改,已将报废碎纸机进行报废处理,通过两年碎纸机逐步报废,使碎纸机配备数量减少到配置标准。今后将严格按规定控制碎纸机数量。
(三)关于“未及时清理往来款项”的问题。
整改结果:已完成整改。经审计指出问题后,本院已于2022年5月将2016年至2021年已结题的课题经费3.21万元上缴市级财政。
(四)关于“会计核算不准确、不规范”的问题。
整改结果:已完成整改。经审计指出问题后,本院修订财务管理工作制度,同时召开专题会议部署有关工作,杜绝类似情况再次发生。
特此公告。
广州市天河区人民检察院
2023年1月13日
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