广州市审计局对我院2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,出具了“《广州市审计局审计报告》穗审绩报[2022]12号”。针对审计报告提出的问题,我院完全接受,并就报告所指出的问题部署了全面整改措施。
一、预算编制方面
(一)存在问题
预算编制不完整。2018年至2021年,南沙区检院将市级保障资金编入市部门预算,区级保障资金编入区级部门预算,未将区级财政保障资金同时编入市级部门预算。
(二)整改措施:
我院在编制2023年预算时,将区级财政保障资金编制至市级部门预算中的其他收入。
二、资产管理方面
(一)存在问题
2020年-2021年期间南沙区检察院采购一项涉密项目,截至2021年12月31日未登记固定资产账。
(二)整改措施
该采购项目为涉密项目,已在审计期间依据贵局要求,将软件价值包括在所属硬件价值中一并确认固定资产。
三、结余资金方面
(一)存在问题
我院存在结余资金账表不符的问题。
(二)整改措施
我院已聘请广东智合会计师事务所有限公司对我院往来资金、结余资金进行清查。
四、挂账资金方面
(一)存在问题
我院存在挂账资金未处理的情况。该笔挂账资金为2017年我院向南沙区财政局申请用于职工养老保险改革清缴的工作。
(二)整改措施
经咨询广州市社会保险基金管理中心,养老保险改革清缴工作已完成,但我院一直未收到支付清缴资金的通知,故在审计期间依据贵局要求,已将上述挂账资金上缴区财政。
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