关于审计整改的公告
2022年3月31日至4月8日,广州市审计局对我院2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我院于2022年7月5日收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审行报[2022]22号)。审计组对我院财务收支方面的做法进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我院对审计发现的问题进行了认真的研究分析,并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下:
一、已整改的问题
(一)关于预算编制不完整的问题
整改情况:经与广州市财政局确认,自2023年起,我院原由区财政保障资金编入市级部门预算。
(二)关于部分项目绩效管理不规范的问题
整改情况:为加强预算绩效基础工作,我院以过去三年的绩效指标和工作完成情况为基础,参照市检察院、市财政局、市审计局等指标设置情况梳理完善我院的绩效指标库,确保2023年部门预算绩效指标的设定科学合理,既能全面、客观反映部门工作任务内容,又能通过权重设置突出部门工作重点及亮点。
(三)关于资产管理不规范,部分固定资产未在账面反映的问题
整改情况:1、目前已聘请评估公司对车位进行评估,并向广州市财政局申请处置,财政局同意后,将按规定对车位进行拍卖,取得非税收入上缴市财政。2、我院已在5月31日将上述资产计入固定资产账。
特此公告
广州市白云区人民检察院
2023年1月17日
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